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- file:03.基础必修(三):审计基本要求、审计风险(上)(2024.12.11).mp4
- file:14.基础必修(十四):总体应对措施(下)、进一步审计程序、控制测试(上)(2025.02.18).mp4
- file:17.基础必修(十七):审计抽样相关概念(下)、抽样在控制测试中应用(上)(2025.03.02).mp4
- file:【11】基础必修(十一):风险评估程序、项目组讨论、了解被审单位和适用的财报编制基础(2025.02.11).mp4
- file:04.基础必修(四):审计风险(下)、初步业务活动、总体策略和具体计划(上)(2024.12.17).mp4
- file:【12】基础必修(十二):了解被审计单位内部控制体系各要素(2025.02.14)_1.mp4
- file:09.基础必修(九):函证的实施与评价(下)、评价函证可靠性、分析程序(上)(2025.01.19).mp4
- file:19.基础必修(十九):抽样在细节测试中应用(下)、审计工作底稿(上)(2025.03.10).mp4
- file:21.基础必修(二十一):销售与收款循环的审计(中)(2025.03.21).mp4
- file:10.基础必修(十):分析程序(下)、风险识别和评估概述(2025.01.23).mp4
- file:05.基础必修(五):总体策略和具体计划(下)、重要性含义、重要性水平的确定(上)(2024.12.21).mp4
- file:【13】基础必修(十三):识别和评估重大错报风险、总体应对措施(上)(2025.02.16).mp4
- file:01.基础预习(一):导学、审计的概念与保证程度(2024.09.10).mp4
- file:06基础预习(六):明显微小错报临界值、审计证据的含义、审计证据的性质(上)(2024.10.15).mp4
- file:07基础预习(七):审计证据性质(下)、充分适当性特殊考虑、审计程序、函证决策和内容(上)(2024.10.21).mp4
- file:12.基础预习(十二):风险应对(下)(2024.11.30).mp4
- file:08基础预习(八):函证内容(下)、询证函设计、实施评价、可靠性、不符事项和舞弊(2024.10.27).mp4
- file:0701第01讲 风险识别和评估概述.mp4
- file:0304第04讲 函证决策、函证的对象、范围和时间.mp4
- file:0207第07讲 错报.mp4
- file:0309第09讲 分析程序的目的、分析程序用作风险评估程序.mp4
- file:0702第02讲 风险评估程序、信息来源以及项目组内部的讨论.mp4
- file:0502第02讲 信息技术三类控制、对审计过程的影响.mp4
- file:0503第03讲 计算机辅助审计技术、数据分析、信息管理.mp4
- file:0408第08讲 货币单元抽样(上).mp4
- file:0206第06讲 特定交易类别、账户余额或披露的重要性、实际执行的重要性.mp4
- file:0710第10讲 识别和评估两个层次的重大错报风险、评估固有风险等级.mp4
- file:0307第07讲 评价函证的可靠性、对不符事项的处理.mp4
- file:0104第04讲 财务报表、财务报告编制基础、审计证据、审计报告.mp4
- file:0102第02讲 审计概念、保证程度、注会审计、政府审计、内部审计.mp4
- file:0703第03讲 了解被审计单位及其环境和适用的财务报告编制基础(上).mp4
- file:0603第03讲 审计工作底稿的归档.mp4
- file:0403第03讲 统计抽样和非统计抽样、属性抽样和变量抽样.mp4
- file:0001第01讲 命题规律、教材框架、教材变化的预测和复习建议.mp4
- file:0301第01讲 审计证据的含义、审计证据的充分性、适当性.mp4
- file:0709第09讲 在整体层面和业务流程层面了解内部控制.mp4
- file:0711第11讲 特别风险、仅实质性程序不足够、修正风险、工作底稿.mp4
- file:0101第01讲 第一编导读和命题规律、审计的产生.mp4
- file:0306第06讲 对函证过程的控制、积极式函证未收到回函时的处理.mp4
- file:0405第05讲 控制测试下选取和评价样本阶段.mp4
- file:0301第01讲 高效实验班的整体安排、货币资金、控制活动、具体业务活动.mp4
- file:0501第01讲 审计程序复习、审计工具.mp4
- file:0202第02讲 社会为什么需要审计.mp4
- file:0901第01讲 销售与收款循环的特点、主要业务活动和相关内部控制.mp4
- file:0704第04讲 内控概念和要素、直接和间接控制、了解内控、固有局限性.mp4
- file:0902第02讲 销售与收款循环的重大错报风险(上).mp4
- file:0406第06讲 审计抽样在控制测试中的应用——评价样本结果阶段、记录抽样程序.mp4
- file:0802第02讲 针对认定层次重大错报风险的进一步审计程序.mp4
- file:0705第05讲 内部环境、风险评估工作、对内部控制体系的监督.mp4
- file:0707第07讲 识别和评估重大错报风险的步骤、识别和评估财务报表层次重大错报风险.mp4
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分享时间 | 2025-05-08 |
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入库时间 | 2025-06-02 |
状态检测 | 有效 |
资源类型 | QUARK |
分享用户 | 善良*袋鼠 |
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